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            公司風險管理與財務審計

            主講老師: 王子墨    查看講師詳情>>


            工作背景:
            25年企業實戰經驗 國際注冊會計師 中國總會計師協會會員 注冊稅務師/會計師/審計師/經濟師 曾任:江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監 曾任:江蘇天明機械集團 | 財務部長 曾任:連云港市港圣開關制造 | 財...

            主講課程:
            《金稅四期征管下的稅務管控實務》 《CEO三張財務報表及財務思維》 《管理工具系列——全面預算管理執行實務》 《財務管理系列——新經濟時期財務賦能與職業規劃》 《向管理要業績——全面風險管理與...

            王子墨

              公司風險管理與財務審計課程大綱詳細內容

            課程分類: 風險管理內部審計

            課程目標:

            通過學習,使管理者能夠了解風險,識別風險、掌握風險,學習識別、掌握風險的控制方法,從而在工作中對風險能夠拿出有效的控制手段并規避風險,提高企業經營的安全。

            本課程通過學習解讀、原理講解、案例分析、實操練習,讓管理者更直接的了解風險與風險體系和控制方法。在案例與練習中幫助管理者掌握控制方法,并在工作中使用并解決問題。具體收益如下:

            學習了解風險的種類與識別

            根據風險的特點制定出有效的風險防控方法

            經營企業經營目標與狀況,制定出符合企業的風險管控制度

            掌握風險的控制方法并提高企業的風險的能力

            通過案例學習抓住要點明確目標,掌握有效的控制企業風險的方法



            課程對象:中高層管理者

            課程時間:2天,6小時/天

            課程大綱:


            第一講:公司經營與風險

            一、公司目標與經營風險

            1.公司目標

            2.公司的環境

            3.風險與目標的關系

            1)公司風險概述

            2)公司風險的類型

            案例:巴林銀行內控缺失案例

            案例:安然財務造假

            二、識別企業經營風險

            1.內控的范圍

            1)信息系統安全控制

            2)資金流管理控制

            3)資金與存貨管理控制

            4)應收與銷售管理控制

            5)應付與采購管理控制

            6)人資等管理控制

            2.控制的內容

            案例:惠普公司、標準企業內控

            3.常見風險

            1)效果性風險

            2)效率性風險

            3)資產性風險

            4)信息性風險

            5)遵循性風險

            6)無標準風險

            第二講:管理風險的方法

            一、風險的管理

            1.風險管理的目的與概念

            2.風險管理的架構

            二、風險的管理的方法與標準

            1.規避風險

            2.分散風險

            3.控制風險

            4.轉移風險

            5.分擔風險

            6.接受

            第三講:建立公司內控體系

            一、建立內控的流程

            1.管理控制的目的

            2.管理控制的要素

            3.風險管理信息系統

            1)內部風險因素與外部風險因素

            2)針對風險可采用哪些風險對策

            3)固有風險可能性評級

            4)風險影響程度評估標準

            4.實施內控的步驟與流程

            二、公司的內控機制體系

            1.無死角的內部控制

            1)銷售與收款的內控與審計

            2)采購與付款的內控與審計

            3)客戶服務管理內控與審計

            4)庫存與物流的內控與審計

            5)項目管理的內控與審計

            6)信息系統的內控與審計

            2.內審的應用

            1)培養自己的內部審計專員

            2)發揮專家的特長

            3)按需組合審計資源

            4)拓寬工作,崗位轉換

            5)定期體檢,預警風險

            第四講:內部審計實務

            一、財務審計方法與技巧

            1.內審與獨立審計的對比

            2.內審的標準

            3.內審的目標

            4.內審的重點范圍

            5.內審的方法

            1)問題求證法

            2)經驗判斷法

            3)資金跟蹤法

            4)調查走訪法

            5)分析復核法

            6)環境影響法

            7)抽樣與詳細法

            8)觀察與計量法

            9)對比法

            6.審計報告

            案例:報告樣本

            二、財務審計價值與分析

            1.財務審計問題

            2.財務審計的效益

            3.財務審計的管理風險

            4.財務審計的專業性

            三、財務審計方法、案例、實操

            1.公司內審的應用

            2.財務會計報表審計

            3.財務舞弊與報表風險

            案例:藍田

            1)財務舞弊方法

            a粉飾經營業績

            b粉飾財務狀況

            2)報表造假方法

            a調整改變會計政策來調節利潤

            b通過弱化費用項止從而達到增加利潤的目的

            c通過虛構關聯交易擴大營收來增加利潤

            d利用重組并購等方式而增加凈利潤

            案例:虛構業務

            3)財務報表審計方法

            a不良資產剔除法

            b關系交易剔除法

            c異常利潤剔除法

            d現金流量分析法


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