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            《內部控制與審計》

            主講老師: 趙磊(北 京)    查看講師詳情>>


            工作背景:
            南開大學金融學博士 財政部中總協全國特邀專家 新東方集團特聘教席 網易特聘教席 資深教育咨詢創業者 中關村區塊鏈專家 資深財經教育咨詢創業者; 在全國多所985、211高校講授經管類課程; 在多家金融機構...

            主講課程:
            本/碩/博教學 微觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學、統計學、貨幣銀行學、國際金融學、證券投資學、財務會計學、財務管理學、管理會計學等。 證書類考試 注冊金融分析師考試(CFA)、注冊會計師考試(...

            趙磊(北 京)

              《內部控制與審計》 課程大綱詳細內容

            課程分類: 企業內部控制

            課程目標:


            課程對象:

            課程時間:

            課程大綱:


            第一章 內部控制與審計概述
            第一節 內部控制與管理
            第二節 內部控制對管理會計的影響
            第三節 內部審計在公司治理中的作用
            第四節 內部控制與內部審計的關系
            第二章 內部控制的目標、原則與方法
            第一節 內部控制目標及其實現
            第二節 內部控制的原則
            第三節 內部控制的方法
            第三章 整體層面的內部控制
            第一節 控制環境
            第二節 風險評估
            第三節 控制活動
            第四節 信息與溝通
            第五節 監督
            第四章 業務層面的內部控制(上)
            第一節 資金活動控制
            第二節 采購業務控制
            第三節 生產業務控制
            第四節 銷售業務控制
            第五章 業務層面的內部控制(下)
            第一節 研究與開發控制
            第二節 工程項目控制
            第三節 擔保業務控制
            第四節 業務外包控制
            第五節 財務報告控制
            第六章 內部控制評價
            第一節 內部控制評價概念
            第二節 內部控制評價內容與標準
            第三節 內部控制評價方法
            第四節 內部控制評價程序
            第七章 初步了解內部審計
            第一節 了解內部審計
            第二節 內部審計的職責與權限
            第三節 內部審計機構的設置
            第四節 內部審計的業務類型
            第八章 內部審計業務流程
            第一節 選擇審計對象
            第二節 制訂審計方案
            第三節 實施審計方案
            第四節 審計報告
            第五節 后續審計
            第九章 大數據時代內部審計面臨的挑戰與變革
            第一節 大數據時代內部審計的環境變化及機遇
            第二節 大數據時代內部審計面臨的挑戰
            第三節 大數據時代內部審計的變革

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