為中國企業提供企業管理咨詢、企業內訓、公開課、線上課程服務
為企業提供專業化企業內訓服務
主講老師: 賈玉紅 查看講師詳情>>
工作背景:長松股份高級財稅輔導師、咨詢師、講師 肯德基(百勝集團)、全聚德(A股002186)、恒榮匯彬(新三板870190)、權品-權金城等集團公司財務總監 上??晒迤髽I管理服務中心 首席財務師、董事長 中匯仁會計師事務...
主講課程:《財務助力企業發展之道》 《新稅法新思路新籌劃》 《企業轉型的五大財務思維》 《業財融合下,企業如何成功轉型上市》 《財務風險與預警管理》 《財務...
企業內審內控及風險管理課程大綱詳細內容
課程分類: 內部審計
課程目標:
精心打造企業的風險控制系統,助力企業防患于未然
舞弊類型與風險分析,有效的風險管理與舞弊調查
了解會計核算和財務管理的區別
了解企業財務管理的核心思路
掌握財務管理具體的工具及方法
掌握內部控制的基本理念和手段
掌握財務管理思維,運用到企業業務決策中
掌握財務模型(FM-Model)
課程對象:企業家、總裁、財務負責人、內控管理人員
課程時間:12小時(2天)
一、企業常遇到問題是什么?
財務和會計的區別?
財務都涵蓋哪些思維?
財務怎么與業務共創高額收入、利潤?
二、對于財務管理認知的三大誤區?
財務管理就是會計核算
財務部門是拖后腿的部門
財務部門不會帶來利潤
三、財務管理都包括什么?
七大財務管理思維模塊
內部控制--采購貪污如何預防!
四、如何成為優秀的內控總監?
了解企業的愿景
內部控制的領導能力
內控法規及風險控制
控制活動與風險防范
企業內部失控后的表現
五、如何做好集團風險與內控體系建設?
建立有效的財務思維
內部審計的實質
我國目前常見的控制漏洞
危機管理
六、如何做業務循環中的風險控制?
內控建立與風險管理的關系
采購計劃的執行與審批
采購業務的執行控制
七、如何有效的進行貨幣資金管理的內部控制?
現金的流入與流出控制
業務程序審批制度
八、整體層面的內部控制
控制環境
風險評估
控制活動
信息與溝通
監督
九、業務層面的內部控制(上)
資金活動控制
采購業務控制
生產業務控制
銷售業務控制
十、業務層面的內部控制(下)
研究與開發控制
工程項目控制
擔保業務控制
業務外包控制
財務報告控制
十一、了解內部審計
內部審計的職責與權限
內部審計機構的設置
內部審計的業務類型
十二、內部審計業務流程
選擇審計對象
制訂審計方案
實施審計方案
審計報告
后續審計
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